
做記賬憑證,有一筆進項稅轉出,但是勾選發票時,沒有這兩筆,做結轉增值稅時進項稅是按稅務系統勾選的金額來,還是按勾選金額-進項稅額轉出的差額來
答: 你好,做進項時候安勾選的來做,你沒有勾選,不要做進項轉出。
請問老師,上月的賬目做錯了,進項稅額轉出,這月可以做負數紅沖嗎,稅務系統可以在進項稅轉出填列負數嗎
答: 同學你好 進項稅額轉出,不可以做負數紅沖。 如果是沖回原來錯誤的進項稅額轉出,可以原分錄紅字沖銷。根據國家稅務總局公告2016年第13號規定:進項稅額是無法進行紅沖操作的,企業只能按照正常流程行事
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結轉進項稅時借:應交稅費-增值稅-轉出未交 100000貸:---------------進項稅額 100000結轉銷項稅時借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 20000貸:-------------------轉出未交 20000結轉進項稅額轉出時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 ?貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交 ?
答: 第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
如果應交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出,減免稅款。結轉是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉出貸:進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
老師,月末是結轉當月 進項稅額 轉入 應交增值稅-轉出未交增值稅 ?還是應該將當月 (進項稅額-進項轉出)的 差額 轉到 應交增值稅-轉出未交增值稅
有一筆進項稅額轉出,借方:材料 貸方:應交增值稅(進項稅額轉出)月底我要計提結轉:借:應交稅金(進項稅額轉出) 貸方:應交稅金(未交增值稅) 是應該結轉進項和銷項額抵減額吧


Alicia.W 追問
2021-01-11 20:52
Alicia.W 追問
2021-01-11 20:53
Alicia.W 追問
2021-01-11 20:55
Alicia.W 追問
2021-01-11 20:57
郭老師 解答
2021-01-11 20:57
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2021-01-11 21:02
郭老師 解答
2021-01-11 21:05
Alicia.W 追問
2021-01-11 21:14
郭老師 解答
2021-01-11 21:19