
老師你好,我第四季度是盈利的,全年是虧損的。上稅后還要退稅。第四季度所得稅報(bào)表應(yīng)怎樣填。
答: 你好,第四季度不需要繳納的,年累計(jì)虧損的不需要繳納。
又要申報(bào)季度所得稅了,如果季度報(bào)表有盈利,那么季度所得稅是上傳報(bào)表還是要實(shí)繳納稅金額呀?
答: 都要報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請(qǐng)問一下,第一、第二季度全部為虧損累計(jì)-33318元,第三季度為盈利46697元,第三季度利潤(rùn)表本期所得稅我計(jì)提了所得稅2334.85元,第三季度所得稅申報(bào)表,三個(gè)季度累計(jì)盈利利潤(rùn)總額為13379元,表上自動(dòng)出來(lái)用13379元彌補(bǔ)以前年度虧損,不用交所得稅,那第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上有所得稅費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅與所得稅申報(bào)表不符,該怎么辦?
答: 你好,下月初賬上沖回多計(jì)提的差額


郭老師 解答
2021-01-11 15:01
趙 追問
2021-01-11 15:03
郭老師 解答
2021-01-11 15:06
趙 追問
2021-01-11 15:07