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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-11 11:04

我好,外購商品贈送客人,按業務招待費算.進項稅額要做轉出.不能抵扣

yy 追問

2021-01-11 11:06

我們是免征增值稅的,是口腔醫療行業,我問的是所得稅視同銷售嗎?因為贈送的金額較大2臺洗衣機快2萬了

張壹老師 解答

2021-01-11 11:20

你好,不是視同銷售,入業務招待費,報所得稅時按業務招待費的60%和年銷售收入的0.5%計算,取小入所得稅前扣除,差額調增所得稅應納稅所得額.

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相關問題討論
你好,同學。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
所得稅費用=應交所得稅-遞延所得稅資產借方發生額
2020-03-20 15:04:35
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
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