
年底要把同一個(gè)人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個(gè)賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對(duì)沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),需要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 做報(bào)表的時(shí)候需要重分類的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個(gè)人的余額,但是是不同的人,我可以對(duì)沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個(gè)明細(xì),是不能對(duì)沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付

