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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-07 19:14

如果不考慮其他情況,你的理解是正確的
不過你買進來原材料,生產產品,肯定有其他進項,也要盈利

素顏 追問

2021-01-07 19:20

其他進項發票很少,如果企業一直虧損狀態,成本單價都比賣價做得高,是不是很不合理,增值稅負大概就3%繳納,是不是風險很大。

羅老師 解答

2021-01-07 19:23

增值稅稅負3%。說明你的毛利20%多,應該屬于盈利企業的

素顏 追問

2021-01-07 19:42

這個毛利20%是怎么推算出來的,計算公式

羅老師 解答

2021-01-07 19:45

毛利*13%=3%
計算得出毛利率23%

素顏 追問

2021-01-07 19:46

好的,謝謝老師

羅老師 解答

2021-01-07 19:48

不客氣的,不客氣的

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相關問題討論
如果不考慮其他情況,你的理解是正確的 不過你買進來原材料,生產產品,肯定有其他進項,也要盈利
2021-01-07 19:14:15
@The 繳納增值稅/不含稅收入 增值稅=銷項-進項
2017-12-08 14:35:23
一般增值稅的稅負率是銷售總額的1%,增值稅是最難稅后籌劃的稅種,如果你想降下來是很難的 一、讓當期的銷項稅少一點 第一,增值稅按收入來計算銷項稅,增值稅稅率有多檔:16%、10%、6%,收入能否找出一部分適用低稅率呢?如果能,就不要把高低稅率的收入攪在一塊開票。混合銷售、兼營切分不開時,稅務默認按照高稅率征收。如果我們能把高、低稅率的收入拆分開,當期銷項稅自然會少一點。 第二,稅務對納稅人有視同銷售這一卡脖子的辦法。有一些納稅人想鉆稅務的空子,把公司產品用于員工福利和開拓市場,直接把它作為費用,這樣可以嗎?會計這么做當然行,但稅務要視同銷售。視同銷售,企業非常痛心,明明不是收入,但還要為此交增值稅,非常不劃算。所以對于企業來說,避免出現視同銷售,能直接減少銷項稅。 第三,要用足稅收優惠政策。譬如,技術轉讓和技術開發合同免稅,服務出口、貨物出口免稅。 二、讓進項稅多上去 第一,選擇供應商的時候,盡可能選擇一般納稅人。盡量不要選擇小規模納稅人,一是小規模可能開不了專票,即便是在稅務局代開專票,開出來的稅點也比較低,對抵扣是不利的。另外,還要向員工灌輸一個概念,索取發票時要盡可能拿增值稅專票。 第二,避免進項轉出。公司采購的商品沒用用于應稅項目,在這種情況下稅務要求做進項轉出。出現這種情況非常糟糕,進項稅需要計入成本費用。所以企業要規劃一下,盡可能不要出現進項轉出的情況,把能抵扣的盡可能用于抵扣。 第三,加速增值稅專票回流。不要出現需要進項抵扣時,因為增值稅專票沒有及時拿到到而導致多交稅。 第四,取得了增值稅專票后及時認證。專票認證期限是360天,超過這個天數未認證,增值稅進項只能計入成本,進項稅等于損失了 如果你想冒險的盡量不開票或者購買部分發票,少量金額的一般沒事的 建議你按照正常稅負合理納稅的
2019-12-13 17:16:06
不對,增值稅稅負率=(銷項稅-進項稅)/不含稅銷售額*100%
2018-03-27 22:22:06
這個是可以算出你要取得多少進項稅額的發票
2021-11-30 16:57:26
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