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學涯上前行
于2021-01-07 10:56 發布 ??2295次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-01-07 10:58
您好,沒抵扣可以轉到應交稅費-應交增值稅(減免稅款)里面先掛著
學涯上前行 追問
2021-01-07 11:23
好的,謝謝老師!
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購稅控盤分錄怎么做, 現在需要留抵嗎
答: 借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 需要抵減增值稅的時候,再填進申報表就可以,建議一定不要跨年使用,最晚要在年末進行申報,即使不需要抵減也要申報的。
稅控盤服務費年底了還沒有抵扣是留在費用里面還是轉到留抵稅里面
答: 您好,沒抵扣可以轉到應交稅費-應交增值稅(減免稅款)里面先掛著
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有留抵的和稅盤抵減的,是不是先把留抵用完,才能用稅控盤抵減的
答: 是的,金稅盤是你需要交稅的才可以抵扣
上月留底稅額兩萬多,稅控盤已認證,一直未抵扣。這種情況稅控盤能抵扣嗎
討論
購入稅控盤費用必須在當月抵扣形成留抵稅額嗎?留抵稅額有沒有時間限制?
請問上期有留抵稅額本期也有留抵稅額,那280的稅控盤維護費可以計入留抵以后抵扣嗎
老師,賬上還有留抵稅額,那稅控盤440是不是不能申報啊
期末留抵稅額賬上大于報表,查了是因為280稅控盤的金額,這個怎么處理
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181761 個
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學涯上前行 追問
2021-01-07 11:23