
預繳增值稅時用勞務發票進行分包扣除,這部分勞務發票還可以抵扣進項稅嗎?
答: 你好,不可以再抵扣進項稅額了。
我們是外地企業在長春施工,需要預繳增值稅,我們有的勞務是外包給北京一家勞務公司,他現在開了一些勞務費增值稅發票,需要我在預繳增值稅時抵扣,但他們沒有在當地繳稅,請問,如果我在預繳增值稅時無法進行抵扣,那我們總公司層面可否抵扣這部分進項稅
答: 你好同學,如果這樣的情況,你無法抵扣的同學,你要總公司 方面去試一下抵扣這些發票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,勞務公司的預繳稅款增值稅都是提前預繳費的,那后期取得進項票怎么抵減增值稅了
答: 你好,同學。 你預交是作為應交稅費 預交增值稅處理。 后面的進項你是正常作為進項處理,然后開發票或收入作為銷項。 銷項-進項-預交才是你要交的


鄒 追問
2021-01-06 15:19
汪晨老師 解答
2021-01-06 15:20
鄒 追問
2021-01-06 15:24
汪晨老師 解答
2021-01-06 15:24