
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發(fā)票,我之前分錄是:借- 管理費用 , 貸-預付賬款(暫估攤銷)。現(xiàn)在是我們轉(zhuǎn)租出去了,已經(jīng)收了錢,并且給承租方開了發(fā)票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉(zhuǎn)房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業(yè)務收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業(yè)務成本,借其他業(yè)務成本貸預付賬款。
老師,6月份支付了4到9月房租,本月收到發(fā)票如何做賬呢?可不可以直接做到管理費用里面借:管理費用——房租貸:預付賬款就不攤銷了
答: 借:管理費用——房租 貸:預付賬款 這個就是每月攤銷的啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下,我上月把廠房租金全部做借管理費用貸現(xiàn)金了忘記每月要攤銷了。我應該怎么調(diào)整,把費用調(diào)整出來調(diào)整的話是借預付賬款,貸管理費用嗎感覺不對。攤銷的時候借管理費用,貸預付賬款
答: 你好,是的呢, 借預付賬款,貸管理費用 攤銷的時候再借管理費用,貸預付賬款

