老師,公司收到的茶葉發票沒有數量和單價這個能用 問
不可以 需要退回去重新開 答
老師,手機版APP精講價段后面的練習,電腦端的在哪里 問
您好,這個您可以直接聯系客服問一下 答
研發費用軟件攤銷怎么操作呢?按照啥分攤呢?研發輔 問
同學你好,軟件費用攤銷可以按照工時分攤,就是比如研發人員使用軟件的工時,在具體到每個研發人員是參與了什么研發項目, 答
中國電子口岸的“報關代理委托”是做啥用的?如果 問
將代理報關委托書 / 委托協議數據電子化,作為電子隨附單據在通關無紙化報關單申報時一并向海關提交,本質是數據共享服務; 答
物業公司,2月收取234的物業費,一個是確認為主營,一 問
你好,不可以的。你開了票的你就要確認,不然你的數據跟稅務局的數據對不上,他還是會找你的。 答

鄒老師,是不是交稅是做兩筆分錄,借營業稅金及附加,貸:應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款。結轉時:借:本年利潤,貸:營業稅金及附加。是這樣做嗎?
答: 是的
2019年退回2018年房產稅和土地使用稅分錄是下面哪個是正確的?借:銀行存款貸:應交稅費-房產稅 應交稅費-土地使用稅借:應交稅費-房產稅 應交稅費-土地使用稅貸:營業稅金及附加-房產稅 營業稅金及附加-土地使用稅結轉借:營業稅金及附加-房產稅 營業稅金及附加-土地使用稅 貸:本年利潤還是借:銀行存款貸:應交稅費-房產稅 應交稅費-土地使用稅結轉: 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
答: 您好 借:銀行存款 貸:應交稅費-房產稅 應交稅費-土地使用稅 結轉: 借: 應交稅費-土地使用稅 貸:利潤分配-未分配利潤 這個正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月多提的水利費98.03元 ,這個月沖減這樣做對嗎,上個月計提的時候,是借:營業稅金及附加196.05 貸應交稅費-水利費196.05 轉本年利潤時候,借:本年利潤196.05 貸:營業稅金及附加196.05 ,交的時候,借:應繳稅費-水利費98.02,貸銀行存款98.02, 把多提的轉出,是不是就是 ,借應交稅費-水利費98.03 貸本年利潤98.03 第二季度的所得所已經交了,這樣會不會影響呢比較著急,能幫解答一下嗎
答: 沖銷借;應交稅費 貸;稅金及附加 借;稅金及附加 貸;本年利潤


Tracy 追問
2016-09-29 17:38
鄒老師 解答
2016-09-29 17:34
鄒老師 解答
2016-09-29 17:36
鄒老師 解答
2016-09-29 17:38