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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-12-30 15:25

你好,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為

借:固定資產清理

累計折舊

貸:固定資產

二、發生清理費用時:

借:固定資產清理

貸:銀行存款、

三、處置的收入

借:銀行存款等相關科目

貸:固定資產清理 應交稅費


五、清理凈損益

1、如果是凈收益

借::固定資產清理

貸:資產處置損益

2、如果是凈損失

借::資產處置損益

貸:貸:固定資產清理

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:36

老師無形資產的清理怎么做呢

紫藤老師 解答

2020-12-30 15:37

借:銀行存款(按實際收到的金額)
累計攤銷(按已計提的累計攤銷)
無形資產減值準備(按已計提的減值準備)
營業外支出——處置非流動資產損失(按借方差額)
貸:無形資產(按無形資產賬面余額)
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
營業外收入——處置非流動資產利得(按貸方差額)

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:53

沒有收到錢,我就借,營業外支出,借累計攤銷,貸,無形資產原值,

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:53

對嗎這樣

紫藤老師 解答

2020-12-30 15:53

 你好,對的,你的理解是正確的  

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:54

營業外支出的金額是倒擠出來的

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:54

用無形資產原值減去已經累計攤銷的,對嗎這樣

紫藤老師 解答

2020-12-30 15:54

 你好,那樣也可以的,就是報廢

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:55

我們是這個公司移交到另外一個公司

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:55

怎么做呢

紫藤老師 解答

2020-12-30 15:55

借,營業外支出,借累計攤銷,貸,無形資產原值,

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:56

移交到另外一個公司,我那么做分錄對嗎?

紫藤老師 解答

2020-12-30 15:56

借,營業外支出,借累計攤銷,貸,無形資產原值,

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:56

那就是這么做是吧

10447921@2019 追問

2020-12-30 15:57

那這個涉及交稅嗎?

紫藤老師 解答

2020-12-30 15:57

  你好,對的,你的理解是正確的  

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相關問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產
2020-01-05 13:55:00
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
因為清理的時候借:固定資產清理 累計折舊 貸固定資產,固定資產清理反應的是按賬面價值結轉的待清理的固定資產,某種意義上來說也是固定資產的一種存在形式,所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44
你好 資產負債表中只有固定資產和固定資產清理,那這幾年的固定資產是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產-固定資產清理嗎?——凈值是固定資產原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
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