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十月
于2020-12-29 15:53 發布 ??788次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-12-29 15:53
你好!借原材料等應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅貸:應付賬款等。
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老師取得的專票當期不抵扣留到下期抵扣,分錄應該怎么寫呢
答: 你好!借原材料等 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 貸:應付賬款等。
當期的專票不抵扣留到下月抵扣應怎么做賬及稅務處理
答: 直接把那個不抵扣的放到借方的應交稅費待抵扣稅額就行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想問下我當月取得的專票當月不認證抵扣,分錄應該怎么做呢?
答: 您好,您可以先把這些放到待抵扣進項稅中去: 借:成本費用 應交稅費—待認證進項稅額 貸:銀行存款等 認證: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額
老師,員工出差取得的機票行程單,當期沒有抵扣準備下個月再抵扣,分錄該怎么做呢
討論
老師,員工出差取得的機票行程單,準備抵扣但當期沒有抵扣,分錄該怎么做呢
老師好!我公司這個月購進固定資產35萬,當月主營收入19萬,對應的成本一直取不到發票,請問用當月的購進抵扣要怎么做分錄呢,抵扣多少呢,抵扣不完的留到下月,下月再用剩余得抵扣怎么做分錄呢
當期認證的發票可以不抵扣,留到下期抵扣嗎?
已經認證的進項稅發票,由于稅收輔導期本期不的抵扣,留到下期抵扣,會計分錄該怎么做
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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