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我是小領
于2020-12-21 13:45 發(fā)布 ??443次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-12-21 14:02
同學你好那你這個收到發(fā)票了嗎
我是小領 追問
2020-12-21 14:29
有個借條,人壽是協(xié)議單位,前邊有掛賬,這筆繼續(xù)掛,都在前臺酒店系統(tǒng)里掛著呢
樸老師 解答
2020-12-21 14:33
恩,那就是掛往來的哦
2020-12-21 14:36
還有一筆,跟這個類似,這個走了費用了,掛賬進了收入了,我等于平了,上邊這個借款的不知道怎么弄?我這么做對嗎老師?
2020-12-21 14:44
借款這個掛往來,能收回就收回,收不回就掛著
2020-12-22 08:31
對方在咱單位有掛賬,這一筆也給掛進去了,未來會當做收入收回來的,實際就是咱先墊付了一下。這種出納做了借出,怎么去反映整個過程
2020-12-22 08:32
就是用其他應收款或者其他應付款來反饋
2020-12-22 08:35
是先做成費用,未來收入抵了費用,就平了,還是怎么著?覺得掛上欠賬實際咱已經(jīng)又掛應收賬款了等于重復記錄欠賬了吧?
2020-12-22 08:37
你們墊付出去的應該收回來的,為什么還得當作收入收回來?
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數(shù),需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發(fā)現(xiàn),其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數(shù)余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現(xiàn)在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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我是小領 追問
2020-12-21 14:29
樸老師 解答
2020-12-21 14:33
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2020-12-21 14:36
樸老師 解答
2020-12-21 14:44
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2020-12-22 08:31
樸老師 解答
2020-12-22 08:32
我是小領 追問
2020-12-22 08:35
樸老師 解答
2020-12-22 08:37