
老師好 行政單位 設立一個專戶 用于收財政代扣的社保費,繳納社保費 同時,還收一些專項資金 用于支付下級單位的活動經費,比如 收到財政局支付給下級單位駐村干部補助 就有該單位接受并轉付 這個如何做分錄
答: 你好,同學。 借,業務活動費用 貸,財政撥款收入 直接按這處理,下級的撥款,也民放業務活動費用的。
行政單位,每個月收到財政局撥入的社保單位部分,還有個人代扣部分,然后單位統一交社保,那收到財政局撥款的時候,怎么做分錄呢,借:銀行存款,帶財政撥款收入,然后計提社保,借:業務活動費用,貸:應付職工薪酬-社保,是這樣嗎
答: 你好,同學。 收到時 借,資金結存 貸,財政撥款預算收入 借,銀行存款 貸,財政撥款收入 交納 借,事業支出 貸,資金結存 借,應付職工薪酬 其他應收款 貸,銀行存款 計提 正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們是行政單位,有筆業務我們申請的額度比實際支付的大,這怎么處理?收到授權額度時,借零余額賬戶100,貸財政撥款收入100。繳社保時,借業務活動經費90,貸零余額賬戶100,這不差額10怎么做賬呢,老師
答: 你好,同學 借,業務活動費用90 貸,零余額賬戶用款額度90 10作為結余處理

