
老師,增值稅在上年12月申報(bào)為10萬(wàn),今年1月份才體現(xiàn)在已交稅金,那么請(qǐng)問(wèn)今年的稅負(fù)率包括不包括12月申報(bào)1月扣款的這個(gè)數(shù)字?
答: 你好,今年的稅負(fù)率包括12月申報(bào)1月扣款的這個(gè)數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月已交增值稅,但是沒(méi)有扣呢,票也推遲,也推遲扣,這個(gè)月寫(xiě)已交稅金怎么寫(xiě),本月數(shù)怎么寫(xiě)
答: 你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷(xiāo)項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷(xiāo)項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問(wèn)下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

