請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問(wèn)
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問(wèn)
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品 答
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司開了一個(gè)實(shí)體門店,然 問(wèn)
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費(fèi),發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要把離職日期改為4月末嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 那就沒(méi)有他了哦 答
老師,我們有一個(gè)一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問(wèn)
那些管公司的這些親屬對(duì)這個(gè)債務(wù)償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運(yùn)輸單這些還有對(duì)方的簽字單最好 答

委托加工銷售,增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)算差異在哪,增值稅=(材料成本+加工費(fèi))*增值稅率,消費(fèi)稅是加工費(fèi)*增值稅率嗎,題中60萬(wàn)乘以30%,什么意思呢
答: 你好,30%是煙絲消費(fèi)稅稅率
老師這道題加工費(fèi)為什么不考慮增值稅
答: 你好,他們提到2346是不含增值稅的,如果選項(xiàng)A,增值稅是價(jià)外稅,49140是不含稅的,加上一個(gè)含稅的2346×1.16顯然不對(duì)的,況且,增值稅價(jià)外稅,不能計(jì)入成本費(fèi)用也不能計(jì)算到收入總額去。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加工費(fèi)6萬(wàn)的增值稅不用算進(jìn)去嗎
答: 不用,因?yàn)檫@里是連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,如果是直接出售才算成本。

