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莎莎吾見了
于2020-12-03 16:12 發布 ??719次瀏覽
王老師1
職稱: 會計從業資格
2020-12-03 16:13
您好,圖一在哪里?方便傳一下嗎?
莎莎吾見了 追問
2020-12-03 16:17
不好意思,忘了上傳,我剛打開附表時系統有提示,(圖二)但是我看了不太懂,。但是也試填了,麻煩老師你幫我看看。
王老師1 解答
2020-12-03 16:19
圖二的意思就是本期加計抵減發生額最多是12.2,這個數字就是你當期進項稅額的10%圖三的填報是對的
2020-12-03 16:29
老師,我本月應繳稅金額:122222.48.現在本期加計抵減后系統自動計算后 122210.28.本期加計抵減發生額就是如圖1填報,本月申報增值稅,表1 如圖二,是這樣子嗎?為什么表1沒有顯示我本期加計抵減發生額12.2的?
2020-12-03 16:35
填的對的,主表是不顯示的,因為這個政策出來后主表設計沒改過,但主表的19行是已經扣減掉加計抵減后的余額了
2020-12-03 16:42
老師,最后我還想問問,那我的會計分錄應怎么樣做帳啊?
2020-12-03 16:47
當月增值稅會計分錄和以前沒有變化有變化的是次月繳納增值稅時,會計分錄借:應交稅費-未交增值稅 122222.48貸:銀行存款 122210.28其他收益 12.2
2020-12-03 16:52
老師這12.2入收益,那我下月申報稅時不用把這筆錢計入收入吧?
2020-12-03 16:55
這個是其他收益,有點類似于營業外收入,所以不是企業的營業收入范疇,但是交企業所得稅
2020-12-03 17:05
那是不是我申報增值稅時不用加這筆錢,但是在我繳交企業所得稅時要加在收入?還是利潤加了就可以了?
2020-12-03 17:40
這筆其他收益不交增值稅,但是進入利潤表,參與計算企業所得稅,你的利潤表里有這個其他收益的,自然就會影響企業所得稅貸計算
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王老師1 | 官方答疑老師
職稱:會計從業資格
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王老師1 解答
2020-12-03 16:19
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王老師1 解答
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