如果賬上有一筆應付款100 做營業外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業所得稅 答
調整待抵扣(未抵扣)進項轉出時,會計分錄是借: 應交— 問
退貨才需要轉出庫存商品 答
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
請問老師,小規模納稅人的超市銷售大米、雜糧是否 問
你好,批發零售環節,不享受免稅 答
老師您好 學堂有講銀行各種付款方式的課嗎? 問
您好,這個課程的事要問下客服,是他們負責這塊 答

材料款1000萬,運費20萬(均不含增值稅),購買方想1200萬均按13%抵扣進項稅額,可以讓供應商將20萬開進材料款,發票上注明材料款包含運費,這是實操課程上講的,我想問的是,20萬運費也按13%開具發票,進項稅額是多抵扣了,但購買方不也是要按13%的稅率交20*13%給供應商嗎?購買方并沒有獲得少交稅的利益呀。是這樣嗎?
答: 您好,購買方再出售的話,只是出售材料,運費這部費不會出售,這部分進項是享受了的。
真賬實操中-模具制造-無錫晨曦模具的增值稅報稅中本期抵扣進項稅額結構明細表,這個表中17%稅率的進項金額為什么是498,862.43,稅額為什么是84806.61,視頻里沒見到講解這個表?
答: 你好,用金額498862.43*17%就是稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
批發環節開發票要上什么稅?1)有進項稅額抵扣,2)有相關的實操課嗎?謝謝老師
答: 我是商貿企業,一般納稅人,有進項,要開發票
生產、生活性服務納稅人可以按照當期抵扣進項稅額加計10%。老師我剛通過進項稅額抵扣備案,4月份進項稅申報的時候沒有抵扣。現在申報5月份的增值稅,4月的進項稅加計抵扣可以放在5月份里申報嗎
增值稅額=銷項稅額-允許抵扣的進項稅額增值稅額=銷項稅額-(允許抵扣的進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)這兩個公式哪個是正確的?
老師好,我一月份有114元增值稅進項稅額,,在增值稅附表二中記在了25行待抵扣進項稅額中,4月份有了收入,記在在第3行前期認證相符,且本期認證抵扣中。但是在報稅時,出現對比錯誤,怎么處理
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?


秋秋1205 追問
2020-12-02 17:55
小智老師 解答
2020-12-02 18:07