公司實際注冊資本60萬元,后來改認繳制,所以把公司 問
現在就是填認繳100萬,實繳60萬 答
一般納稅人 要注銷 應交稅費是負數 留低稅金 問
把進項稅轉入營業外支出 答
老師:我想咨詢哈 我們公司老板想成立一個總店 然 問
你好,這種稅務可以辦理匯總繳納,增值稅分配稅款,企業所得稅匯總繳納 答
老師您好 現在銀行開戶許可證還在用嗎 問
沒有那個了,只有一張紙,開戶資料 答
*鑒證咨詢服務*結算編制 開具咨詢類發票 需 問
*鑒證咨詢服務*結算編制 , 開具咨詢類發票 不需要繳印花稅 答

老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發,入到9月的,
答: 同學你好 計入管理費用就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔社保,其他應付款一個人承擔社保。,貸:銀行存款?
答: 你好 你單位部分社保 沒走應付職工薪酬去過渡的嗎 你直接做繳納分錄嗎

