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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-12 11:44

借;管理費用 2000  其他應收款1300  貸;其他應付款3300
借;應付職工薪酬   貸;其他應該收款
一般是這樣處理

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相關問題討論
借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
2022-03-09 11:44:01
同學你好 計入管理費用就行了
2021-10-11 08:33:21
你好,如果是法人代表先個人支付,然后公司轉賬支付給法人代表,那就是這樣做分錄的
2020-04-19 14:27:46
你好 你單位部分社保 沒走應付職工薪酬去過渡的嗎 你直接做繳納分錄嗎
2020-03-26 16:09:22
你好 那你現在做 借以前年度損益調整 貸其他應付款-租金 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-02-27 18:42:27
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