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是你啊
于2016-09-08 12:38 發布 ??586次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-09-08 12:42
用營業利潤減去營業支出得到的,因為我們公司每個月的利潤都挺多的,所以我想每月都做
是你啊 追問
2016-09-08 12:45
那就是想問該怎么做啊
李老師 解答
2016-09-08 12:41
借,未分配利潤41466.45 貸:本年利潤41466.45 你這個哪來 年末才做結轉未分配利潤
2016-09-08 12:44
不用做那個
2016-09-08 12:51
你只要吧損益科目結轉到本年利潤就可以了
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借:本年利潤,貸:營業稅金.管理費.主營業務成本借:主營業務收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個分錄的摘要分別怎么寫?
答: 前兩個是結轉損益 最后一個結轉本年利潤
未公分配利潤貸方,主營業務收入借方
答: 未公分配利潤貸方,主營業務收入借方
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我去年的東西現在退回。我是直接沖銷主營業務收入和成本還是計入利潤分配-未分配利潤
答: 你好 沖以前年度的計入利潤分配-未分配利潤
請問設置期初數,有主營業務收入了,為了試算平衡,是本年利潤還是未分配利潤對??多謝
討論
老師好,每到年底,把主營業務收入轉到本年利潤,然后在從本年利潤轉到利潤分配,未分配利潤,是嗎
去年的工程服務,工資已入成本計提,一直沒開票,所以年末是虧損,今年上月才開票,我可不可以借:利潤分配-未分配利潤,貸:主營業務收入呢?
本年利潤的借方是結轉費用類的數,借,主營業務收入 8888.45 貸,本年利潤8888.45 然后:借,未分配利潤41466.45 貸:本年利潤41466.45,是這樣嗎,要是不對該怎么做呢
收到增值稅退稅,為啥結轉到主營業務收入或者未分配利潤的貸方去了,有點不明白,老師賜教
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,中級會計師
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