
我公司為職員宿舍購入了8張床,已記賬,現在一職員用現金向公司買了一張床,我該怎么做賬務處理
答: 借;庫存現金 貸;管理費用等科目
2月底,單位有一員工辭職,辭職時單位已經幫其預交了3月份的企保,3月份記賬時,將其2月份工資抵扣企保,不足部分又以現金補足,請問我2、3月份怎么做賬務處理?
答: 2月底的時候,正常計提他的工資。借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資。單位繳月納3月社保時,該員工的 借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 。發放工資的時候:借:應付職工薪酬-工資 ,庫存現金 貸:其他應收款。即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好!我公司收到其他公司投入的種植項目非現金投資。即實物投入,該如何做賬務處理?謝謝!
答: 假如說是固定資產的話,借方寫固定資產,貸方寫實收資本


靜 追問
2016-09-07 08:35
鄒老師 解答
2016-09-07 08:24
鄒老師 解答
2016-09-07 08:27
鄒老師 解答
2016-09-07 08:36