
老師您好!請問我由于操作問題8月時少入賬了進項票,到9月交稅后才發(fā)現(xiàn),導致9月交8月稅款時多繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都不申請退稅了,應(yīng)交稅費-未交增值稅借方一直有余額,請問該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,等于你銷項稅額少計提?
當月末形成 多交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅 借方,需要申請退稅嗎?還是繼續(xù)留著下月抵?
答: 您好,看您企業(yè)實際情況,是否滿足退稅條件。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
退回多交增值稅怎么是貸應(yīng)交稅費未交增值稅哈
答: 你好 因為你繳納的時候 是做的 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 退回來應(yīng)該做 借銀行存款貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 是一般納稅人嘛


Eleven 追问
2020-11-19 09:47
佟老師 解答
2020-11-19 09:55
Eleven 追问
2020-11-19 10:10
佟老師 解答
2020-11-19 10:23