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Vicky7.18
于2020-11-18 16:12 發布 ??752次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-11-18 16:13
借,應交稅費~應交增值稅貸,營業外收入
Vicky7.18 追問
2020-11-18 16:20
那附加稅還需要計提嗎
辜老師 解答
2020-11-18 16:25
增值稅不需要繳納,附加稅不用計提的
2020-11-18 16:29
那如果教育費附加與地方教育費附件是減免,城建稅是繳納的,那教育費附加和地方教育費附加還需要計提嗎,城建稅是肯定要你提的
2020-11-18 16:35
那只要計提城建稅的
2020-11-18 16:47
好的,水利基金減免的話需要計提嗎
2020-11-18 17:35
減免的,不需要計提的
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應交增值稅=進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅 銷項稅額?
答: 同學您好。 應交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出)
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果應交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出,減免稅款。結轉是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉出貸:進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
你好,老師。小規模季度企業不超過30萬,免增值稅,銷項稅額1956.61元,是免稅的,怎么做分錄,謝謝
討論
增值稅減免稅申報明細表,免稅項目,免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的?
免征增值稅是免增銷項稅額,那么如果有進項稅額的話,進項稅額怎么處理啊
銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。1.銷項稅額大于進項,借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅)計提增值稅:應交稅費-增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅當上交增值稅時 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應交增值稅-留底稅額 貸:應交增值稅-進項稅額 對嗎。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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Vicky7.18 追問
2020-11-18 16:20
辜老師 解答
2020-11-18 16:25
Vicky7.18 追問
2020-11-18 16:29
辜老師 解答
2020-11-18 16:35
Vicky7.18 追問
2020-11-18 16:47
辜老師 解答
2020-11-18 17:35