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小 米 高 翔
于2020-11-17 11:27 發(fā)布 ??1090次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-11-17 11:27
你好!這不是投資啊。這是分紅還差不多。是其他應收款,不是其他應付
小 米 高 翔 追問
2020-11-17 11:32
掛的是其他應收款,怎么平一下賬合適?
2020-11-17 11:33
轉到利潤分配里嗎?
宋生老師 解答
2020-11-17 11:34
你好!是的。你如果要做平,要么收錢回來,要么分紅。
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數(shù),需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發(fā)現(xiàn),其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數(shù)余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現(xiàn)在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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小 米 高 翔 追問
2020-11-17 11:32
小 米 高 翔 追問
2020-11-17 11:33
宋生老師 解答
2020-11-17 11:34