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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-11-11 16:04

您好同學,一般納稅人交服務費的分錄:借:管理費用
                                                              貸:銀行存款(或庫存現金)
抵減增值稅應納稅額時:                         借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
                                                              貸:管理費用

wo 追問

2020-11-11 16:26

老師,一般納稅人房地產企業取得茶葉專用發票用于招待,按理說進項是不可以抵扣,但是原先的會計在幾個月前已經進行了勾選認證,請問現在的解決辦法是?

東老師 解答

2020-11-11 16:27

已經認證了的話,需要把進項稅額轉出的。不能抵扣。

wo 追問

2020-11-11 16:34

賬務處理做進項稅轉出,那這一筆轉出的稅額在電子稅務局哪個位置填寫呢?

wo 追問

2020-11-11 16:37

如下圖,老師是填這里嗎?

東老師 解答

2020-11-11 16:38

在增值稅納稅申報表附列資料表二  進項稅額轉出里面填寫。

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