
老師,我想問一下,公司有些委外加工的費用沒有來發票,用不用計提,如果不用計提,那算成本就有點失真。如果計提,計提的費用與實際來票會有出入,調整起來又很麻煩
答: 你好,沒有收到發票,需要暫估入賬,收到發票后調整暫估金額和實際金額的差額。
老師,我想問一下,公司有些委外加工的費用沒有來發票,用不用計提,如果不用計提,那算成本就有點失真。如果計提,計提的費用與實際來票會有出入,調整起來又很麻煩
答: 您好,沒有收到附帶發票后調整暫估金額和實際金額的差額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師去年的成本費用計提少了,現在收的的票更多怎么調整,謝謝
答: 你好 屬于去年的費用走以前年度損益 借:以前年度損益 貸:相關科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

