老師,將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),一般是月結(jié)還是 問(wèn)
那個(gè)是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來(lái)答應(yīng)給客戶一些贈(zèng)品的,后來(lái)取消了,不給贈(zèng) 問(wèn)
你好,這個(gè)你應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開(kāi)折扣發(fā)票就行。 答
許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén) 問(wèn)
你好,這個(gè)是看實(shí)際有沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車(chē)間使用臭氧發(fā)生器 問(wèn)
你好,這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問(wèn)
因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

老師,收到投資人投資款500萬(wàn),借:銀行存款 500,貨:其他應(yīng)付款500,事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告寫(xiě)著銀行收到500萬(wàn),其中125計(jì)入實(shí)收資本,375萬(wàn)計(jì)入資本公積,要怎么處理這分錄?
答: 借;銀行存款 貸;實(shí)收資本 資本公積
公司增前,新股東就把錢(qián)打進(jìn)公司帳戶了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在增資流程完成了。新股東打進(jìn)的錢(qián),一部分是增資款,一部分是資本公積,但是增資時(shí)的股東決議是沒(méi)有說(shuō)明資本公積的,4月份增資完成后的分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本 ,哪現(xiàn)在把另外一部分的轉(zhuǎn)成資本公積可以嗎?分錄怎么做?
答: 你好,可以滴 借;實(shí)收資本 貸資本公積
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,收到投資人投資款500萬(wàn),借:銀行存款 500,貨:其他應(yīng)付款500,事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告寫(xiě)著銀行收到500萬(wàn),其中125計(jì)入實(shí)收資本,375萬(wàn)計(jì)入資本公積,要怎么處理這分錄?
答: 借;銀行存款 貸;實(shí)收資本 資本公積

