老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開(kāi)發(fā)票的話,稅率是 問(wèn)
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答
公司購(gòu)買(mǎi)的圍欄計(jì)入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,我去年收到的發(fā)票,做了成本及進(jìn)項(xiàng) 問(wèn)
你好,這個(gè)你去年怎么做的分錄 如果不重新開(kāi)的話,需要更正匯算,補(bǔ)稅了。 答
老師好,我想問(wèn)下有一家公司股東二個(gè)人,法人A 股權(quán) 問(wèn)
你好,這個(gè)直接做個(gè)股東會(huì)決議,然后去工商局變更就行。 答
公司生產(chǎn)出的產(chǎn)品不合格,最終成廢品了,記賬記入什 問(wèn)
直接把對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-廢品損失 答

做完賬之后,要對(duì)哪些賬和數(shù)據(jù),不要說(shuō)什么總賬與明細(xì)賬對(duì)上。比如稅控盤(pán)里面的銷(xiāo)售額與科目余額表上數(shù)字對(duì)上,稅務(wù)局電子報(bào)表與稅控盤(pán)里面的稅額對(duì)上,銀行存單與科目余額表里面的數(shù)字對(duì)上
答: 您好,做完賬后,1、首先核對(duì)現(xiàn)金是否和實(shí)際相符,銀行余額和銀行對(duì)賬單余額是否相符 2、核算本月收入額是否和申報(bào)稅務(wù)報(bào)表一致,3、每月的往來(lái)應(yīng)付是否和供應(yīng)商對(duì)賬單一致,4、借支是否和員工核對(duì)一致。
稅控盤(pán)抵扣稅款怎么做分錄,科目余額表會(huì)有余額嗎?
答: 你好,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 科目余額表無(wú)余額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表的收入貸方發(fā)生額合計(jì)與稅控盤(pán)上的開(kāi)票金額合計(jì)是相等關(guān)系嗎?
答: 您好,可以相等,也有不想等,憑證可以有未開(kāi)票收入

