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peace
于2016-08-23 11:44 發布 ??931次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-08-23 11:56
老師,是同一個人。對沖的分錄怎么做呢?
李老師 解答
2016-08-23 11:48
這2個是一樣的人嗎 如果是就可以對沖
2016-08-23 12:02
同一個 借其他應付 貸其他應付
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其他應付款明細賬需要本月合計嗎
答: 你好,需要做本月合計,本年累計的
老師,明細賬上其他應付款在借方該怎么結賬?
答: 沒有業務就不用結,有業務就根據業務記出結存數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,11.30有一個其他應付款,144000,其他應付款明細賬上沒有這筆,什么原因?
答: 你好 你檢查 一下 是不是沒記賬呀
電腦系統明細賬上其他應付款借方有余額,要處理嗎?
討論
明細賬:其他應付款--應付欠員工款(許峰),顯示貸方余額:200,同時顯示:借方余額:200。領導讓把這2筆合并,請問我該怎么合并呢?
為什么我明細賬里面有其他應付款,但是報表里面負債為0呢
老師,那如果其他應付款明細賬最后是借方余額,要不要結轉下年
要看欠老板多少錢,看明細賬中的其他應付款-老板的那個明細賬吧,看最后右下角的累計-余額?375630 對嗎?
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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李老師 解答
2016-08-23 11:48
李老師 解答
2016-08-23 12:02