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miaomiao蘭
于2016-08-22 16:03 發布 ??1848次瀏覽
黃老師
職稱: 會計師
2016-08-22 16:17
老師好,有的,是7月份付款,但是交的是6至9月份的
黃老師 解答
2016-08-22 16:05
你好,有發票嗎?預付時,借:預付賬款 貸:現金 收到當月發票,借:管理費用-空調費 貸:預付賬款
2016-08-23 09:23
7月份付款時,把6-7月份計入管理費用
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老師,請問公司給物業支付了一個季度的空調費,請問怎么做分錄啊
答: 你好,有發票嗎?預付時,借:預付賬款 貸:現金 收到當月發票,借:管理費用-空調費 貸:預付賬款
公司買了臺空調2000,應該怎么做分錄
答: 借固定資產2000 貸銀行存款2000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!我要問,我是物業管理公司,我公司現在安裝了空調,人工和配件費共1096元,我怎么寫分錄呢?
答: 借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費
老師 您好 預交一個季度的物業費20000元怎么做分錄啊
討論
企業的物業費,電費,空調費這些是不是可以做在一筆分錄里,應該怎么做,文化傳播類公司
您好,我公司是空調維修公司。有地暖業務外包公司承包,如簽單價10000,要支付給外包公司8000,先預付5000,請問怎么做分錄
預付一季度物業費分錄怎么做?
老師 您好!我想問一下問題 就是我跟客戶維修空調倒貼了80元,這個80元我應該怎么做分錄呀
黃老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 5.00 解題: 3572 個
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黃老師 解答
2016-08-22 16:05
黃老師 解答
2016-08-23 09:23