我才接手做會計,公司的電腦賬因為電腦壞了今年年初到7月未的賬都沒了。老板交待我要把8月份的賬做出來。我應(yīng)該怎么做
淺淺笑兒
于2016-08-19 17:08 發(fā)布 ??1364次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2016-08-19 17:15
沒有辦法,公司以前用的是個破解版的,前任會計就年底備了一次份,報表也只打了應(yīng)收應(yīng)付和資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表。
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帳套沒了,沒法回復(fù)嗎??那之前有打印出來嗎
2016-08-19 17:10:33

你得先運行你電腦上的無線接收器,就是一個跟U盤差不多的東西
2020-02-13 09:24:40

您好,電腦做賬,會計交接時需要辦理如下手續(xù)
應(yīng)該注意以下幾點: 1、現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 2、有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 3、會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 4、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 5、公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 6、實行會計電算化的,所以,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實際操作,同時確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。另外,我建議你們用一個移動硬盤,將所有電子數(shù)據(jù)做一個備份。 7、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交清冊應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責(zé)任的證件。
2016-10-20 21:56:39

你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前發(fā)生的業(yè)務(wù)在電腦里面錄入一遍分錄
2019-07-20 08:36:04

可以查詢以前的明細(xì)帳或科目余額表。
2018-11-01 14:53:46
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李老師 解答
2016-08-19 17:10
李老師 解答
2016-08-19 17:16