請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
答: 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
老師,季度銷售額不滿30萬,免增值稅,會計分錄是借:應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入-減免稅額嗎
答: 您好,會計分錄是要這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,在增值稅結轉中,分錄如何做?銷項稅額=進項稅額 減免稅額 轉出未交增值稅; 應交稅費- 應交增值稅-未交增值稅=應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。 這樣對嗎,可以按這個思路來寫分錄嗎?
答: 應納稅額=銷項稅額-進項稅額-留抵稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


鄒老師 解答
2016-08-18 17:13
鄒老師 解答
2016-08-18 23:48