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老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數。已結轉的成本要不要沖回。
老師我想問下我9月份暫估材料,然后暫估材料結轉到生產成本,我在想,這個月我是不是要沖出暫估材料,然后再沖出暫估材料結轉的成本呢
公司材料入庫,但是發票一直沒開過來。材料入庫暫估材料入庫,材料領用,根據暫估歸集成本,確認收入結轉成本也要根據暫估的結轉成本。等以后發票來了怎么處理。要充暫估入庫,然后充領用分錄再沖結轉成本分錄?
我本月的暫估材料單價比結轉材料成本的單價低,這樣合理嗎?例如:我暫估的材料單價是120,可是我按130結轉成本這樣不行吧…

