
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開(kāi)出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环浚瑸樽尶蛻粝碛衅醵悳p免優(yōu)惠,開(kāi)具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可。現(xiàn)在開(kāi)具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
答: 您好,應(yīng)該開(kāi)不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開(kāi)全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒(méi)有優(yōu)惠。’
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出,第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
納稅人已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)票的收入補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?

