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琦跡
于2020-10-03 12:55 發布 ??1592次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-10-03 12:55
你好,應交稅費做這個的
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老師,為什么我做的賬生成的報表中,其他應收款、應交稅費、其他應付款都是負數呢,負數代表什么意思
答: 分別是你們借別人的 多交了稅款
老師公司之前未收到專票于是將稅費計入其他應收款,拿到專票后將其他應收款轉回應交稅費是要在其他應付款借方添加負號嗎還是放在貸方
答: 你好這個你好,這個在負數借方就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,為什么應交稅費和其他應收款,其他應付款,在貸方沖,
答: 同學您好,因為借方應付職工薪酬是應發工資,需要扣除扣款以后才是實際發的,您可以理解為,做在借方,分錄就不平了
在看余額表的時候,科目項目期末余額在借(貸)方的時候,如何看出該公司的經營存在那方面問題 +表示什么意思……(如應收賬款,應付賬款,應交稅費,其他應收款,其他應付款)
討論
公司是做汽車租賃的。然后就是靠賺三千塊的加盟費和銀行貸款三個點的利息!個人買車用公司名義來買車,是不是銀行放款的錢就要打到賬戶上,然后在從賬戶上去買車銀行放款的時候借:銀行存款貸:長期借款買車的時候借:固定資產——車輛借:應交稅費——增——進貸:銀行存款我這樣做有問題嗎 必須他們把錢打到賬戶上,然后還款才可以嗎借,銀行存款貸,其他應收款還款時候就是借,其他應付款貸,其他應收款
因為我們公司是當月交納上月的水電費,對方按規定每個月給我們公司開2000元3個點的水電費專票(方便做賬),我們公司員工宿舍的水電費需要員工自己出,那我收到水電費專票時是直接做 借:制造費用 1709.41 應交稅費-增值(進) 290.6 貸:其他應付款2000 還是借 制造費用 821.45 其他應收款-員工水電費 887.69 應交稅費(進) 貸:其他應付款 2000 計提工資分錄時做了一步貸:其他應收款 887.69
老師 我應交個稅-個稅跟自然人征收系統里面總共交的個稅不一樣 因為我有幾個月的工資多提了個稅 然后我轉出直接做的一筆借應交稅費-個稅 貸 銀行存款 .其他應付款 然后有兩個月少提 然后我就借應交稅費 其他應收款 貸 銀行存款 我感覺這兩筆分錄不太對!
借記其他應付款,貸記應交稅費和工程結算怎么理解?與借記其他應收款貸記應交稅費和工程結算有什么區別
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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