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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-09-27 10:42

你好  借應收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整  應交稅費-應交增值稅    結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去

追問

2020-09-27 10:45

這個以前年度損益調(diào)整應該是怎么用的?我不太明白,解釋一下

meizi老師 解答

2020-09-27 10:47

你好   上面就是給你寫了分錄。    一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項。
企業(yè)在資產(chǎn)負債表日至財務報告批準報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項,也可以通過本科目核算。
二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務處理。
(一)企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損,借記有關科目,貸記本科目;調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會計分錄。
(二)由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用,借記本科目,貸記“應交稅費——應交所得稅”等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用做相反的會計分錄。
(三)經(jīng)上述調(diào)整后,應將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為借方余額做相反的會計分錄。
三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應無余額。

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你好,取得的收入登記收入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額
2019-10-13 21:26:02
可以,記得申報就可以
2020-07-18 15:48:29
您好!補充申報并交稅就可以了
2017-05-04 10:54:03
你好,借庫存商品,貸銀行存款
2019-09-10 23:41:23
請問你想問的問題具體是?
2015-11-01 10:19:36
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