
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫,結轉成本,借:主營業(yè)務成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現在有數據,怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業(yè)務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務,成本貸庫存商品。
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業(yè)務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
庫存商品暫估入賬咋處理
答: 你好,借:庫存商品 貸:應付賬款~暫估,等收到發(fā)票紅字沖銷這筆分錄,根據發(fā)票做正確分錄。

