
老師,我6月做賬暫估入庫了一些產品,單價是自己估算的一個,7月稅票回來了,暫估的價格比實際的高,我7月做賬時是不是要把之前未收票暫估數給沖了,然后在做一張正確的6月暫估數嗎,另外我6月暫估的金額高了,結成本也結多了,我把多記的成本沖了,7月做賬是不是要按照稅票回來正確的數據在來做6月的暫估和結成本
答: 您好!是要把6月的沖了,然后做正確的。 是要調整結轉的成本金額。
產成品入庫,借,庫存商品,貸,生產成本—基本生產成本,結轉產成品成本,借,主營業務成本,貸,庫存商品,這樣做賬,對嗎
答: 你好,你的會計分錄是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,產成品當月產成品入庫,銷售出庫當月沒開票,做發出商品,成本什么時候結才是規范的,1.產成品入庫時結成本,2開票當月結成本3收到產成品驗收單時結成本
答: 有收入的當月結轉成本
產品完工入庫怎么來做這個記賬憑證?答:產品完工驗收入庫的會計分錄:借:庫存商品貸:生產成本借:庫存商品--某某產品貸:生產成本--直接材料
企業是貿易公司,從國外進貨來的水果,水產品,紅酒這些,到貨了國內,我們不入庫,下游公司直接在機場提貨走,這個怎么做賬?這類成本怎么核算?
企業是貿易公司,從國外進貨來的水果,水產品、紅酒這些,到貨了國內,我們不入庫,下游公司直接在機場提貨走,這個怎么做賬?這類成本怎么核算?
生產部門生產出的成品入庫:借 庫存商品 貸 生產成本 生產成本不清楚,因為倉庫發的原材料,生產部門成品是分批入庫的,有幾種產品一起做,入庫時這個成本怎么計算的出來,如何給每個產品分配成本?

