
辦公室交的物業(yè)費,開得票是1-10月份的,但這個月交了三分之一,怎么做會計分錄?
答: 拿到發(fā)票時候 借:待攤費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 攤銷房租 借:管理費用-房租 貸:待攤費用
老師,你好!支付辦公室物業(yè)費因賬號錯誤,款項先出去,后1個小時左右被銀行退回?請問款項的這一出一進如何寫會計分錄?
答: 你好,銀行如果走賬 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 退回 借:管理費用—辦公費 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老物業(yè)留下一點辦公室用品,我們直接給一筆錢買下來,還有一筆是員工表現(xiàn)好,獎勵一筆錢分錄怎么寫
答: 給員工的,可以計入費用的 這個留下來的,沒有出錢,可以不用入賬的


涵 追問
2016-08-09 09:45
龍老師 解答
2016-08-09 09:30
龍老師 解答
2016-08-09 09:34
龍老師 解答
2016-08-09 09:59