求農產品購入免稅農產品,抵扣進稅分錄? 問
你好,比如借原材料應交稅費,增值稅進項稅額,貸應付賬款。 答
24年工資379718.48元,五險一金6820元,專項扣除8400 問
他分開的就按照全年一次獎金收入來就行 答
老師:取得發票,計入成本了,但是不認證,可以嗎? 問
取得發票,計入成本了,但是不認證,可以的 答
老師好,請問一仟多元的貨品采購需要做三方詢價嗎? 問
您好,這種一般不要,直接采購就可以 答
老師你好 出口貿易行業的 當月沒開銷項的部分 問
你好,是的,就是這樣操作。 答

是報表里面的應收帳款是負數,怎么會調到預收帳款呢,應該是調到應付帳款吧?
答: 你好,是的,調整到預收賬款
應收帳款期末數為負數,應付帳款期末數為負數,申報時,資產負債表,是不是應收負數填在預收帳款(正數),應付負數填在預付帳款(正數)呢?
答: 您好 這樣填寫正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
錄憑證時沒有設預收和預付,都記在應收和應付那里,負債表里的應收帳款成了負數,應付帳款為正數,那么,申報表里的負債表里怎么填呢?申報表里的預收帳款是填負債表應收帳款的正數嗎?申報表里預付帳款填負債表的應付帳款的正數嗎
答: 你好,需要看應收和預收,應付和預付的明細賬 報表中的應收=應收明細賬的借方余額+預收明細賬借方余額 預收=應收明細賬的貸方余額+預收明細賬貸方余額 應付=應付明細賬的貸方余額+預付明細賬的貸方余額 預付=應付明細賬的借方余額+預付明細賬的借方余額

