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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-04 17:10

所得稅季報的時候需要扣除嗎?還是年表的時候一起算?季報所得稅只需填一張主表嗎?

鄒老師 解答

2016-08-04 17:02

你好,假如研發費用發生200萬,全部費用化。扣除200萬,匯算清繳的時候還可以加計扣除100萬
假如研發費用200萬,全部符合資本化條件,計入無形資產200萬,稅法上可以按300萬攤銷

鄒老師 解答

2016-08-04 17:31

你好,一般是在年報的時候加計扣除

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相關問題討論
你好,如果是沒有形成無形資產的,直接在當期損益中加計扣除50%,而形成無形資產的,就在每年的攤銷中加計扣除50%
2019-04-11 15:41:22
研究費計入管理費用,開發費可以資本化的計入成本,否則也走管理費用
2018-10-12 14:51:23
研究開發項目達到預定用途形成無形資產時,將“研發支出——資本化支出”科目歸集的金額轉入“無形資產”科目。
2019-05-27 10:15:42
您好,自行研發無形資產的,會有研發費用發生,還未未形成無形資產計入當期損益的,在按規定據實扣除的基礎上,再按照實際發生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產的,在上述期間按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。也就是說,如果是還未成為無形資產,計入的是研發費用,可以在原來入賬金額的基礎上再多扣75%。成為了無形資產的,在原來計提攤銷的基數上再加原值*75%計提折舊,多折舊費用,匯算清繳可以調減利潤。
2019-10-24 09:40:05
不對,175萬的折舊額是可以稅前扣除的,但是100萬的研究開發費用不能稅前扣除。研發費用只有在資產折舊的比例上進行加計扣除,比如你的費用是100萬,用2年折舊的比例,175萬的折舊費用可以在報稅前進行扣除。
2023-03-14 14:50:06
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