老師你好,我們公司是做水土保持方案編制的, 我們的水土保持方案是外包給別人做的,比如,,我們接到一個項目,10萬元 ,外包給別人做5萬元。我們的銷售額會計分錄是不是:借:應收賬款 106000 貸:主營業務收入 100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 6000 當我們收到別人給我們開的發票時怎么做賬,是: 借:主營業務成本 50000 貸:銀行存款 50000 嗎?
那些年
于2020-09-10 16:04 發布 ??1271次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-09-10 16:56
你好 是的 就是這樣來體現。 你們項目是馬上就做完嗎 會不會用很久時間 。
相關問題討論

借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
繳納
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

你好,按照發票開具的百分之1的稅額做分錄
2020-07-11 13:14:44

業務:發生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業務收入 97.08 應交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應交稅金-應交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結轉嗎?,
2015-10-29 17:17:09

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2022-05-07 15:17:50

你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
那些年 追問
2020-09-10 16:59
meizi老師 解答
2020-09-10 17:04
那些年 追問
2020-09-10 20:29
meizi老師 解答
2020-09-10 21:01