
曉海老師我們和掛靠公司之間也不存在什么帳的,我們就是掛靠這個(gè)建筑公司,然后我們屬于總包,材料什么的都是我們自己弄,如果付材料款時(shí)我們就拿現(xiàn)金送到被掛靠公司存到被掛靠公司帳戶,然后,被掛靠公司在打到我們的供應(yīng)商對(duì)公帳戶里,因?yàn)橛袝r(shí)會(huì)有零頭95437.58,然后我們就存95438元,被掛靠公司不樂(lè)意這樣她說(shuō)他們那不好處理,多出的款被掛靠公司該怎么下賬,我們又該怎么下帳還請(qǐng)老師指點(diǎn)
答: 你好!主要是看他們收錢(qián)是怎么做的會(huì)計(jì)分錄
我們是一家建筑公司,因?yàn)槟承┰蜃詈蠓ㄔ簭?qiáng)制執(zhí)行支付供應(yīng)商的材料款,對(duì)于我們公司怎么入賬這部分強(qiáng)制劃扣的執(zhí)行款
答: 如果你們公司有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款,直接從你們公司的賬清零就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑公司拖欠材料款后供應(yīng)商提出訴訟 法院判定建筑公司支付剩余材料款后 支付一定金額賠償 賠償款能夠稅前扣除嗎?供應(yīng)商需要開(kāi)發(fā)票?
答: 收款方需要開(kāi)發(fā)票的哦


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2016-08-01 18:58
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2016-08-01 17:42
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2016-08-01 18:35
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2016-08-01 19:02