- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-30 18:40
主要是零售的,沒有應收賬款,收到的是現金,能直接填制中途贈送借銷售費用 貸庫存商品,銷售時借庫存現金 貸主營業務收入 結轉時借主營業務成本 貸庫存商品 可以嗎,贈送部分在期末不用做結轉了
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<p>借庫存商品 &nbsp;貸銀行存款等科目 &nbsp;借應收賬款等科目 &nbsp;貸主營業務收入 &nbsp;應交稅費應交增值稅銷項稅額 &nbsp;借主營業務成本 &nbsp;銷售費用 &nbsp;貸庫存商品</p>
2016-07-30 18:32:16

借:工程施工成本——材料費 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:工程施工成本
2015-12-28 13:12:45

<p>采購 &nbsp;借;在途物資 &nbsp; 194000 &nbsp; 貸;銀行存款等科目194000</p><p>入庫 &nbsp; 借;周轉材料200000 &nbsp;貸;<span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">在途物資 &nbsp; 194000 &nbsp; 材料成本差異6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">領用 &nbsp;借;生產成本 &nbsp; 貸;周轉材料200000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">分攤差異 &nbsp;借;材料成本差異6000 &nbsp;貸;生產成本6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">這里給的成本金額應當是有錯誤的</span></p>
2016-07-29 18:48:44

是忘記入庫了嗎 ?可以補錄
2019-01-05 15:53:48

自己用的話 金額大的 建議直接作為固定資產 金額小的話計入低值易耗品 然后攤銷計入管理費用
2016-02-29 15:22:48
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鄒老師 解答
2016-07-30 18:32
鄒老師 解答
2016-07-30 18:52