
18年取得的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,分錄如下: 借:有關(guān)成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng),對(duì)方單位沖紅了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20攔填不了可以填在23b那一欄嗎
答: 已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表一般都填在23b的,如果稅務(wù)局提示你是異常,那就填在23a。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出啊?分錄咋做?比如這個(gè)
答: 您好 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)教老師待抵扣轉(zhuǎn)出時(shí),是只轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的金額就行了吧,分錄做法是什么?
老師好,公司一部分是簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證未抵扣,分錄怎么做?
企業(yè)為職工購(gòu)買的交通意外傷害保險(xiǎn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎


清爽的柜子 追問(wèn)
2020-09-03 17:22
宇飛老師 解答
2020-09-03 17:38