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Lili
于2020-08-31 15:33 發布 ??1450次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-08-31 15:35
您好,若是應付賬款-暫估,是對方沒有開發票。否則就是欠對方的金額。
Lili 追問
2020-08-31 15:41
老師那你能看出來我是欠對方的金額,但發票能不能開出來對方沒有開出來呢
小林老師 解答
2020-08-31 15:45
您好,這個是不能看出來的,若要核對發票,需要通過應付賬款-暫估和應付賬款-貨款科目核算才可以。
2020-08-31 15:53
老師那應付賬款貸方不是表示發票已經收到 了嗎?我應該怎么核對,查找暫估嗎?
2020-08-31 15:56
老師這樣能看出來嗎
2020-08-31 16:09
您好,根據最近的圖片是可以看出的,余額是貨到票未到的情況。
2020-08-31 16:10
老師怎么看啊,我怎么不會看呢?
2020-08-31 16:51
您好,應付賬款-暫估的余額是貨到票未到的情況,您期末余額是零,所以不存在貨到票未到的情況。
2020-08-31 17:04
也就是說我們欠對方貨款錢,也沒有沒有收回來的發票是這樣嗎
2020-08-31 17:47
您好,是否欠對方貨款,不在暫估核算,暫估只核算發票是否收到。
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已付款未開發票應付賬款是紅數怎么沖?
答: 借;預付賬款 貸;應付賬款
扣減的返修費沖應付賬款,要開發票的嗎?
答: 你好,應該開具折讓發票的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我有些應付賬款是不需要對方開發票的,我怎么消賬呢?
答: 你好 你可以說下你實際是什么業務 才好看怎么沖 ;比如說你買商品 沒發票 你就做 借庫存商品貸應付賬款 借應付賬款貸銀行存款 也得計入到成本里面去
5月份物業給我們公司開物業發票6000元,只付了一半款,剩下的一半放在應付賬款里,現在付另外一半款,但上個月老板已經把公司賣了,老板想把發票向買我們公司的人要回,以老板其他公司的名義重新開發票,這樣可以嗎
討論
老師,2020年開出來的發票可以放在2019年做應付賬款嗎?
咨詢一下,企業剛開始以為可以開發票,賬記錄在應付賬款上,后期發現不能給開發票,怎樣做賬比較好?
老師,有一家公司一直給我們開發票,掛的應付賬款,從來沒有付過錢,這樣一直掛賬有問題嗎,我看都好幾年了,有90多萬
我想問,外賬掛應付賬款,能不能用銷售開發票來對沖?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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Lili 追問
2020-08-31 15:41
小林老師 解答
2020-08-31 15:45
Lili 追問
2020-08-31 15:53
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2020-08-31 15:56
小林老師 解答
2020-08-31 16:09
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2020-08-31 16:10
小林老師 解答
2020-08-31 16:51
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2020-08-31 17:04
小林老師 解答
2020-08-31 17:47