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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-27 11:19

7月做賬就是:
借:應交稅費-應交增值稅(進項)  396103.31
   貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)  396103.31
這樣對嗎?

鄒老師 解答

2016-07-27 11:15

<p>借;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) &nbsp;貸;應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)</p>

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相關問題討論
你好,可以先不認證,有銷項后在認證
2019-11-26 12:00:51
你好,認證過的發票入進項稅,未認證的可以不入賬,也就入待認證科目
2019-11-21 12:05:05
你好,可以做,應交稅費-待認證進項稅額
2019-11-18 11:52:38
借庫存現金,應交稅費-待認證貸銀存
2019-06-28 16:03:22
你好!可以的。你計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅)就好了
2019-04-30 14:38:10
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