
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)這個8月份已結轉了,9月份只結轉本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
答: 我都有點被你繞暈了,簡單問題復雜化了 取得金稅盤發票 借;管理費用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應交稅費-應交增值 820 貸;管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應交稅費-應交增值 貸;管理費用 就是這樣,跟你收入沒有關系
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)這個8月份已結轉了,9月份只結轉本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
答: 我都有點被你繞暈了,簡單問題復雜化了 取得金稅盤發票 借;管理費用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應交稅費-應交增值 820 貸;管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應交稅費-應交增值 貸;管理費用 就是這樣,跟你收入沒有關系
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交增值稅為負數我做賬的時候也做成了負的 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -263633.98貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 -263633.98
答: 你好,你們這個是留底吧


曉海老師 解答
2016-07-26 10:37
曉海老師 解答
2016-07-26 12:02