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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-18 10:02

你好,減的2%不需要做賬務(wù)處理;

春天的花兒 追問

2020-08-18 10:11

那我只做第一個(gè)分錄,是3%的增值稅呀,和實(shí)交的對(duì)不上

立紅老師 解答

2020-08-18 10:14

你好,不是按3%做的;是按1%做的;我們開票不也是按1%開的么,就是說2%賬上是不體現(xiàn)的

春天的花兒 追問

2020-08-18 10:19

報(bào)稅的時(shí)候是按3%報(bào)的,又填的減征部分,填了增值稅減免申報(bào)表湖北省以外的減按1¥那個(gè)政策來填的

立紅老師 解答

2020-08-18 10:25

你好,您的銷售額達(dá)到了交稅的標(biāo)準(zhǔn),是么;開票是按3%開的還是按1%開的呢;

春天的花兒 追問

2020-08-18 10:27

達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn),開票按1%開的

立紅老師 解答

2020-08-18 10:33

你好,那是對(duì)的呢;就是說我們申報(bào)時(shí)是按3%算的,然后減的2%填減免稅明細(xì)表;實(shí)際交稅是1%,

春天的花兒 追問

2020-08-18 10:50

我的分錄是對(duì)的嗎?

立紅老師 解答

2020-08-18 10:52

你好,分錄是按1%確認(rèn)增值稅;2%不再賬上體現(xiàn)。,因?yàn)槲覀儾]有收到這筆款項(xiàng)
借,應(yīng)收
貸,主營業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增

春天的花兒 追問

2020-08-18 10:52

有的公司開票按3%開了,后來講需要退稅,更正按1%來報(bào),像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填,還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢?

立紅老師 解答

2020-08-18 11:08

你好,是按1%的比例算出的收入填的;

春天的花兒 追問

2020-08-18 11:14

這樣做賬是不是和上面的分錄一樣,不用體現(xiàn)2%,但是這樣2%的退稅部分怎么體現(xiàn)出來呢?

立紅老師 解答

2020-08-18 11:17

你好,退稅時(shí)
借,銀行存款
貸,營業(yè)外收入;

春天的花兒 追問

2020-08-18 11:19

這樣做賬是不是和上面的分錄一樣,按1%做收入和增值稅,不用體現(xiàn)2%?這樣跟票的收入就對(duì)不上了呢?

立紅老師 解答

2020-08-18 11:20

你好,抱歉,看串了;有的公司開票按3%開了,后來講需要退稅,更正按1%來報(bào),——是按3%來填申報(bào)表的;

春天的花兒 追問

2020-08-18 11:26

1、你是說按3%來填,減2%,最后余下的按1%來申報(bào)繳納對(duì)吧?
2、借:應(yīng)收 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎?
麻煩老師一一分開對(duì)應(yīng)解答,謝謝

立紅老師 解答

2020-08-18 11:30

你好
1、你是說按3%來填,減2%,最后余下的按1%來申報(bào)繳納對(duì)吧?——是的
2、借:應(yīng)收 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎?——對(duì)的;

春天的花兒 追問

2020-08-18 11:34

小規(guī)模怎么設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目,原來就只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)減免稅額設(shè)了之后做收入,做收入時(shí),貸方增值稅怎么辦?還是直接設(shè)應(yīng)交稅額-減免稅額就可以?

春天的花兒 追問

2020-08-18 11:48

老師還在嗎?

立紅老師 解答

2020-08-18 11:49

你好,是這樣的;我們是不是按3%開票的么,將申報(bào)表中1%的部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增;減的2%直接計(jì)入營業(yè)外收入;
不設(shè)置減免稅明細(xì)科目;

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、營業(yè)外收入。
2024-04-10 10:52:48
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-07-13 19:48:29
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 注意小規(guī)模納稅人一般情況下,只使用到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目
2019-04-12 10:28:57
您好!你是繳納了這個(gè)款嗎
2019-10-18 11:23:41
你好,小規(guī)模增值稅是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-08-07 11:57:46
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