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o(* ̄▽ ̄*)o
于2020-08-14 11:04 發布 ??1208次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-08-14 11:05
你好!你已經認證了這個發票是嗎
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-08-14 11:07
上個月沒入進項稅額,這個月抵扣的
宋生老師 解答
2020-08-14 11:09
你好!你借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
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進項稅額轉出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
上個月做賬做應交稅費-待認證進項稅額,這個月轉進項稅額怎么寫
答: 你好!你已經認證了這個發票是嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么看到有人的做賬借:應交稅費-待認證進項稅額
答: 你好!做賬未認證抵扣發票吧
每月的應交稅費-進項稅額是累計的嗎?這個月開始做賬時,它里面就有余額的。
討論
收到進項發票未認證,確認應付賬款,做賬:借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 后面進項稅額已經認證,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 計提增值稅借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 材料退回,供應商開了一張紅字發票過來 ,該怎么做賬?
之前稅費做了進賬稅額,后用于職工福利,要進項稅額轉出,為什么不借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不是要一進一出嗎
結轉增值稅 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 結轉銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額為什么要做這一筆?
月末,我要轉出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸:應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-08-14 11:07
宋生老師 解答
2020-08-14 11:09