
以前固定資產按含稅的金額入帳了(未提供發票)是基建費用來的,也已經計提折舊半年了,本月取得發票了,應該怎樣調整呢?
答: 你好,本月取得發票了,需要把之前固定資產暫估入賬的分錄沖銷,然后根據發票做固定資產入賬分錄
以前固定資產按含稅的金額入帳了(未提供發票)是基建費用來的,也已經計提折舊了,現在取得發票了,應該怎樣調整呢?
答: 你好 意思取得 了專票 固定資產是好久取得 。 你是要把進項稅從固定資產原值里面調整出來 是嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產計提折舊 如果拿到的是增值稅普通發票,那計提折舊是按不含稅金額折,還是按含稅金額折舊?為什么?
答: 普通發票你這個不能抵扣那就只能含稅金額入賬


mu紅 追問
2020-08-14 09:36
鄒老師 解答
2020-08-14 09:45
mu紅 追問
2020-08-14 09:49
鄒老師 解答
2020-08-14 09:51